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開封市衛生學校附屬口腔整形專科醫院2022年度預算公開說明
作者:  資料來源:財務處 點擊數: 時間:2022-04-15

第一部分 開封市衛生學校附屬口腔整形專科醫院概況

一、主要職責

二、預算單位構成

第二部分 開封市衛生學校附屬口腔整形專科醫院2022年單位預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件: 開封市衛生學校附屬口腔整形專科醫院2022年單位預算表

一、單位收支預算表

二、單位收入預算表

三、單位支出預算表

四、財政撥款收支預算表

五、一般公共預算支出預算表

六、一般公共預算基本支出預算表

七、支出經濟分類匯總表

八、一般公共預算“三公”經費支出預算表

九、政府性基金支出預算表

十、項目支出預算表

十一、省級單位預算項目績效目標表




















第一部分

開封市衛生學校附屬口腔整形專科醫院概況

一、主要職責

開封市衛生學校附屬口腔整形專科醫院隸屬于開封市財政,是開封大學下屬的預算單位,主要職責:在開封市衛生學校領導下,滿足教學及口腔醫療需要,相當于開封市衛生學校的科室。


二、預算算單位構成

開封市衛生學校附屬口腔整形專科醫院單位預算,包括本級預算一家。












第二部分

開封市衛生學校附屬口腔整形專科醫院

2022年單位預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

開封市衛生學校附屬口腔整形專科醫院2022年收入總計83.5萬元,支出總計83.5萬元,與2021年相比,收、支總計各增加0.8萬元,增長1%。主要原因:本單位預算收入,均為人員工資支出,人數變動致預算收、支浮動。

二、收入預算總體情況說明

開封市衛生學校附屬口腔整形專科醫院2022年收入合計83.5萬元,其中:一般公共預算83.5萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元

三、支出預算總體情況說明

開封市衛生學校附屬口腔整形專科醫院2022年支出合計83.5萬元,其中:基本支出83.5萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%

四、財政撥款收支預算總體情況說明

開封市衛生學校附屬口腔整形專科醫院2022年一般公共預算收支預算83.5萬元,政府性基金收入預算0萬元。與 2021年相比,一般公共預算收入預算增加0.8萬元,增長(下降)xxx%,主要原因:本單位預算收入,均為人員工資支出,人數變動致預算收、支浮動;政府性基金收入預算增加0萬元,增長0%

五、一般公共預算支出預算情況說明

開封市衛生學校附屬口腔整形專科醫院2022年一般公共預算支出年初預算為83.5萬元。主要用于以下方面:衛生健康支出83.5萬元,占100%

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

開封市衛生學校附屬口腔整形專科醫院2022年一般公共預算基本支出年初預算為83.5萬元。其中:人員經費支出83.5萬元,占100%;公用經費支出0萬元,占0%。

七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

開封市衛生學校附屬口腔整形專科醫院2022年“三公”經費支出預算為0萬元。2022年“三公”經費支出預算數比 2021年增加0萬元。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元,預算數比 2021年增加0萬元。

(二)公務接待費0萬元,預算數比 2021年增加0萬元。

(三)公務用車購置及運行費0元,預算數比 2021年增加0萬元。

八、政府性資金支出預算情況說明

單位2022年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。

九、其他重要事項情況說明

(一)行政(事業)單位機構運轉經費

2022年機關運行經費支出預算0萬元

(二)政府采購支出預算情況

單位2022年無政府采購預算安排。

(三)績效目標設置情況

2021年,單位共組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。2022年,單位擬組織對0個項目進行預算績效評價,涉及資金0萬元。

(四)國有資產占用情況

2021年期末,我單位共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。










第三部分

名詞解釋


一、財政撥款收入:是指省級財政撥付的資金;包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、行政(事業)單位機構運轉經費情況:是指為保障行政單位(包括行政單位和事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:

開封市衛生學校附屬口腔整形專科醫院2022年單位預算表

      2022年度開封市衛生學校附屬口腔整形專科醫院單位預算公開表.xlsx

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